問題已解決
老師好,我上個月的進(jìn)項票收到了沒抵扣做的“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”科目,現(xiàn)在這個月要抵扣了怎么寫憑證呢



同學(xué)你好
借進(jìn)項稅
貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023 05/25 10:26

84784987 

2023 05/25 10:33
那銀行存款放哪?

84784987 

2023 05/25 10:33
庫存商品科目也不要了嗎

樸老師 

2023 05/25 10:40
同學(xué)你好
你上月不是做了嗎

84784987 

2023 05/25 11:02
上個月是進(jìn)項 這個月是銷項

樸老師 

2023 05/25 11:10
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
借進(jìn)項稅
貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
然后月底再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

84784987 

2023 05/25 11:26
是這樣寫的嗎老師

樸老師 

2023 05/25 11:34
對的
是這樣做分錄的

84784987 

2023 05/25 14:04
后面的金額也沒錯吧

樸老師 

2023 05/25 14:06
嗯
看著是沒有錯誤的
