問題已解決
你好,老師。22年的期末數(shù)字沒有移交過來,23年3月份錄入期初余額??颇坑蓄A付款,其他應收款,庫存,其他應付款。我該怎么做分錄呢。



你好,按照這個科目的余額錄入就行,這幾個科目有沒有數(shù)據(jù)?沒有數(shù)據(jù)就盤點一下。
2023 05/25 11:41

84784970 

2023 05/25 11:44
只移數(shù)字,不移錢。上期的庫存啊,22年已經(jīng)走借,庫存,貸應付了。剩余這么多庫存,怎么移新賬上。借,庫存,貸什么呢。

玲老師 

2023 05/25 11:53
那您需要說一下具體情況,不然寫不了。再有期初錄入數(shù)據(jù),那是指錄入數(shù)據(jù),不是寫分錄。

84784970 

2023 05/25 11:57
截止22年的賬,23年開的新賬套賬,棄用以前的賬套。移交不及時,移交到23年3月份,數(shù)字讓移其他應收款,保險金和備用金。預付賬款房租,原材料,其他應付款工資。怎么做在新賬里。

84784970 

2023 05/25 11:58
22年前的數(shù)字,部分用,部分不用。讓23年從新開始。22年結賬。

玲老師 

2023 05/25 11:59
原來賬不用,而且沒有數(shù)據(jù),你就先盤點出來,資產負債,實收資本等的實際數(shù)據(jù),然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤里。
