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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,A公司是我們的客戶給我們公司賬戶上轉(zhuǎn)了110萬(wàn)的承兌,但實(shí)際A公司是想支付給我們10萬(wàn),所以我們把承兌拆分以后,用給A公司轉(zhuǎn)回去了100萬(wàn),這樣操作可以嗎,



你好,可以的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
2023 05/25 17:53

84785037 

2023 05/25 17:55
A給我們110,借:應(yīng)收票據(jù)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款

宋生老師 

2023 05/25 17:56
你好,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款。

84785037 

2023 05/25 17:56
我們給A100萬(wàn),借:應(yīng)收賬款100
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)收票據(jù)100

84785037 

2023 05/25 17:57
借,應(yīng)收票據(jù)110
貸,應(yīng)收賬款10
? ? ?其他應(yīng)付款100

宋生老師 

2023 05/25 17:57
對(duì)的,就是下面這個(gè)分錄。

84785037 

2023 05/25 17:58
轉(zhuǎn)回去,借:其他應(yīng)付款100
? ? ? 貸:應(yīng)收票據(jù)100

84785037 

2023 05/25 17:58
是這樣嗎老師

宋生老師 

2023 05/25 18:32
您好,是的,就是這樣了

84785037 

2023 05/25 18:48
老師,我們公司的對(duì)公賬戶,收到電子承兌,付出去電子承兌,是通過(guò)應(yīng)收票據(jù)科目核算不

宋生老師 

2023 05/25 20:51
您好,是的,是計(jì)入應(yīng)收票據(jù)
