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問題已解決

例題]甲公司2015年銷售收入為4800萬元,銷售成本為1000萬元。實現(xiàn)的利潤總額為2500萬元,適用的所得稅稅率為25%,假定只有以下調整事項: (1)營業(yè)外收入中含100萬財政撥款,投資收益中含100萬國債利息;(2)營業(yè)外支出100萬元通過紅十字會捐贈給希望小學; (3)管理費用中贊助支出250萬元,業(yè)務招待費50萬 (4)合理的應發(fā)工資薪金總額為200萬元,職工福利費支出30萬元,企業(yè)撥繳工會經(jīng)費5萬元,職工教育經(jīng)費8萬元 求該公司企業(yè)所得稅應納稅額。

84784969| 提問時間:2023 05/27 15:28
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 這邊做下 稍等 做完發(fā)出
2023 05/27 15:33
來來老師
2023 05/27 15:43
調減:投資收益中含100萬國債利息; 調增: 管理費用中贊助支出250萬元,調增250萬 業(yè)務招待費50萬 收入千分之五和實際發(fā)生額60%低的,分別為24和30選24,調26萬元 職工福利費支出30萬元,企業(yè)撥繳工會經(jīng)費5萬元,職工教育經(jīng)費8萬元,分別扣除標準為工資的14%,2%,8%, 分別為200*0.14=28,4,16,調整福利費2萬,工會經(jīng)費1萬 其他會計利潤12%=2500*0.12=300為公益捐贈扣除標準大于100不用調整 財政撥款沒有說明一下特殊管理文件等 不免稅 求該公司企業(yè)所得稅應納稅額。=(2500-100+26+2+1+250)*0.25=2679*0.25=2679*0.25=669.75
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