問題已解決
老師您好!入庫單的單價算出來跟發(fā)票金額不一致怎么處理?這種入庫單價163.72的話金額就對不上



你是一般納稅人還是小規(guī)模,他這個是專票還是普票的。
2023 05/29 09:15

84785023 

2023 05/29 09:20
是一般納稅人,專票

郭老師 

2023 05/29 09:21
上的這個是不含稅的。

郭老師 

2023 05/29 09:21
數(shù)量是正確的,總的金額是正確的嗎?

84785023 

2023 05/29 09:25
入庫單我單價寫163.72的話算出來的金額就是32744,這樣跟發(fā)票金額就對不上

郭老師 

2023 05/29 09:26
你好,四舍五入,差異可以忽略。

84785023 

2023 05/29 09:28
那我做憑證也有點差異哦!做憑證也要輸入數(shù)量和單價,這種影響不?

郭老師 

2023 05/29 09:30
一號不影響的,沒有影響的。

84785023 

2023 05/29 09:33
那這樣不是跟銀行付款金額也對不上?

郭老師 

2023 05/29 09:34
你好,差額放到營業(yè)外收支就可以的。

84785023 

2023 05/29 09:35
像這一筆
借:庫存商品 32744
應交稅費-應交增值稅-進項4256.64
貸:銀行存款37000.64
但是我銀行只付了37000出去

郭老師 

2023 05/29 09:37
借:庫存商品 32744
應交稅費-應交增值稅-進項4256.64
貸:銀行存款37000
營業(yè)外收入0.64

84785023 

2023 05/29 09:52
像這批貨我以38000的價格賣出去,還承擔了386.93的運費,需要怎么做賬呢?

郭老師 

2023 05/29 09:53
你單位承擔的運輸費可以做到銷售費。

84785023 

2023 05/29 10:02
借:銷售費用-運輸費
貸:其他應付款-法人

郭老師 

2023 05/29 10:06
可以的可以的,可以的。

84785023 

2023 05/29 10:09
我銷售
借:銀行存款38000
貸:主營業(yè)務收入200*168.14=33628
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4371.68
有0.32的差額又計入哪里呢?

郭老師 

2023 05/29 10:11
你好,營業(yè)外收入的
