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實(shí)務(wù)
問題已解決
會計(jì)中費(fèi)用發(fā)生時(shí)間與發(fā)票收到時(shí)間跨期,怎么處理?稅法是收到發(fā)票為準(zhǔn),那么這里面的差異怎么調(diào)



你好,業(yè)務(wù)發(fā)生了,你可以暫估,沒有發(fā)票的也可以正常做賬,發(fā)票到了之后,紅沖暫估再做發(fā)票的。
2023 05/29 09:29

84784976 

2023 05/29 16:11
跨期,比如年底暫估,那也是對損益有影響,新的期間不是很復(fù)雜嗎?

郭老師 

2023 05/29 16:15
你好,用一前粘度損益調(diào)整來做就可以了,只要你暫估的和發(fā)票上的是一致的,不影響。
