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會計(jì)中費(fèi)用發(fā)生時(shí)間與發(fā)票收到時(shí)間跨期,怎么處理?稅法是收到發(fā)票為準(zhǔn),那么這里面的差異怎么調(diào)

84784976| 提問時(shí)間:2023 05/29 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,業(yè)務(wù)發(fā)生了,你可以暫估,沒有發(fā)票的也可以正常做賬,發(fā)票到了之后,紅沖暫估再做發(fā)票的。
2023 05/29 09:29
84784976
2023 05/29 16:11
跨期,比如年底暫估,那也是對損益有影響,新的期間不是很復(fù)雜嗎?
郭老師
2023 05/29 16:15
你好,用一前粘度損益調(diào)整來做就可以了,只要你暫估的和發(fā)票上的是一致的,不影響。
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