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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月份增值稅計稅資料如下: 1)購入生產(chǎn)用A材料10噸,價稅合計金額339000元,取得增值稅專用發(fā)票;支付不含稅運費1800元,取得一般納稅人運費企業(yè)開具的貨運增值稅專用發(fā)票,以上款項均已支付。 2)從國外進口材料一批,材料進口完稅價格120萬元,關稅稅率為10%,取得了海關填發(fā)的進口增值稅專用繳款書,將材料運回本企業(yè)倉庫,支付運輸公司運費4萬元,并取得了運輸專用發(fā)票,材料已驗收入庫; 3)當月向B公司捐贈自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品成本15萬元,市場售價20萬元。

84785019| 提問時間:2023 05/29 15:42
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2023 05/29 15:43
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