問題已解決
老師 請問我的職工薪酬以前老會計不知道是否是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月還是當(dāng)月發(fā)上月 2022年末的時候我賬面應(yīng)付職工薪酬沒有余額 我現(xiàn)在想調(diào)成當(dāng)月發(fā)上月(因為工資表是上月的) 請問我應(yīng)該如何調(diào)賬



你好,你需要查一下原因,他是不是當(dāng)月的工資在下一個月計提,然后支付。
2023 05/30 10:34

郭老師 

2023 05/30 10:34
看一下他的原始憑證工資表不就行了?

84784958 

2023 05/30 10:34
但是他之前都是直接 借:管理費用 貸 :庫存現(xiàn)金

郭老師 

2023 05/30 10:36
那就是一月份的工資在二月份兒做的吧,然后你現(xiàn)在需要計提本月的,計提上一個月的。

84784958 

2023 05/30 10:49
管理費用我覺得可以不用管 因為當(dāng)月計提當(dāng)月的工資 但是應(yīng)付職工薪酬這個科目他之前一直沒有去使用 所以導(dǎo)致它每個月月末也就沒有余額 我現(xiàn)在想要把它調(diào)整正常 不知道該如何調(diào)賬

郭老師 

2023 05/30 10:52
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個月的工資按照這個來,之前的就不要修改了。
