問題已解決
廠家開來發(fā)票10萬,已抵扣,6月后來協(xié)商價(jià)格調(diào)整了,又開了-2萬過來。問后來這筆負(fù)數(shù)怎么賬務(wù)處理?



同學(xué)你好,相當(dāng)于退貨給供應(yīng)商,負(fù)數(shù)做賬。
2023 05/30 11:28

84784969 

2023 05/30 11:36
進(jìn)貨時(shí)稅省略,借庫存商品10? ?貸應(yīng)付賬款10? ? ?負(fù)數(shù)發(fā)票到時(shí),借應(yīng)付賬款2? ?貸庫存商品2?

84784969 

2023 05/30 11:38
可是貨都銷售完了,成本也按原價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了?問這樣成本不就高了嗎?

桂龍老師 

2023 05/30 11:44
是啊,那你們雙方當(dāng)初開這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是因?yàn)槭裁炊_的呢?

84784969 

2023 05/30 11:53
價(jià)格降價(jià)了

桂龍老師 

2023 05/30 11:57
那就對(duì)了啊,按正常來講,要開全部紅字,然后再按降價(jià)后的金額開正數(shù)。

84784969 

2023 05/30 12:03
現(xiàn)在已經(jīng)這樣,應(yīng)該怎么處理分錄呢?

桂龍老師 

2023 05/30 12:05
不用進(jìn)庫存商品了,按負(fù)數(shù)記賬

84784969 

2023 05/30 12:11
具體的分錄是什么

桂龍老師 

2023 05/30 12:40
借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
