問題已解決
老師,匯算清繳調(diào)增的暫估庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本),在5月的時(shí)候在賬上做調(diào)賬的分錄,這樣的話就影響了當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)成本嘎?



你好,就是虛增的業(yè)務(wù)嗎?
2023 05/30 20:14

84785043 

2023 05/30 20:16
不是,是實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)務(wù),實(shí)打?qū)嵉氖杖?,但是有一部分?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取不回

郭老師 

2023 05/30 20:17
哦,那賬上不需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬就可以的,賬上是實(shí)際的業(yè)務(wù)可以正常做,只不過是稅法上才被認(rèn)可。

84785043 

2023 05/30 20:19
去年2021年有1.6萬多的進(jìn)貨成本發(fā)票因太零散,無票。所以我在2022年5月的時(shí)候做了這一部分的調(diào)增,按照我今天咨詢你的那個(gè)調(diào)賬分錄,后面發(fā)現(xiàn)影響了2022年的主營業(yè)務(wù)成本。

84785043 

2023 05/30 20:20
那賬上就一直掛起暫估的

郭老師 

2023 05/30 20:22
好,實(shí)際有業(yè)務(wù)的賬上不需要調(diào)整的,不用做主營業(yè)務(wù)成本。

郭老師 

2023 05/30 20:22
是跨年的調(diào)整,也應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來做。

84785043 

2023 05/30 20:24
賬上分錄是不是:借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))

84785043 

2023 05/30 20:25
這是我調(diào)增2021年匯算做的,結(jié)果發(fā)現(xiàn)2022年的主營業(yè)務(wù)成本變少了

郭老師 

2023 05/30 20:25
你好,你實(shí)際有業(yè)務(wù),你還掛著應(yīng)付賬款,暫估
你應(yīng)該是需要支付的,你這個(gè)需要支付嗎?

郭老師 

2023 05/30 20:25
寫應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)的名字就可以了,以后支付了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。

84785043 

2023 05/30 20:26
實(shí)際已經(jīng)支付了

郭老師 

2023 05/30 20:28
已經(jīng)支付了,你支付的怎么做的,那你這賬上有問題做的。

郭老師 

2023 05/30 20:28
可不能借預(yù)付賬款貸銀行存款,這個(gè)預(yù)付賬款一直掛賬

84785043 

2023 05/30 20:29
支付還沒做。實(shí)際上是在淘寶上支付,用的是老板的錢

84785043 

2023 05/30 20:30
可以用庫存現(xiàn)金來做嘎?

郭老師 

2023 05/30 20:31
金額不大的可以現(xiàn)金支付。
