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老師,小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,會計(jì)分錄怎樣做?按1%計(jì)提還是3%計(jì)提增值稅?

84784987| 提問時間:2023 05/31 09:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ?正常是 不超過30萬的; 按1% 開票出去; 按1%去計(jì)提的的? ? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2023 05/31 10:00
84784987
2023 05/31 10:08
那老師這個與電孑稅局中的增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的本期免稅額不一樣,表中是按3%計(jì)提的,這個不一樣可以嗎?
meizi老師
2023 05/31 10:10
你好;? ?超過30萬 一般是按3%計(jì)提 ; 按? 2%減免 來轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ?
84784987
2023 05/31 10:16
我們都不開票,季度也不超過30萬,我做賬時是1%計(jì)提增值稅,但是電孑稅務(wù)局里是3%來計(jì)提了減免的數(shù)據(jù),我也就不知該1%還是3%來做會計(jì)分錄了。
meizi老師
2023 05/31 10:19
你好 ; 那你自己計(jì)提哈 ; 看我上面回復(fù)你的;???正常是 不超過30萬的; 按1% 開票出去; 按1%去計(jì)提的的? ? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入?
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