問題已解決
我公司3月份來了一份發(fā)票,4月份進行沖紅,對方?jīng)]有對3月份發(fā)票進行認證,我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額,4月份沖紅發(fā)票夠,做賬已經(jīng)做了沖紅,稅額需要轉(zhuǎn)出來嗎?應該怎么做賬?



你好; 你是銷售方 到時你可以? 考慮退稅或者 留著抵減即可;? ?去紅沖收入即可? ?
2023 05/31 10:55

84784950 

2023 05/31 11:04
好的,我留底好了

meizi老師 

2023 05/31 11:10
你好;? 好的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??
