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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,政府會計(jì)制度下,4月重復(fù)報(bào)銷了一筆差旅費(fèi),5月原路退回到零余額,以下哪種對? (1)多付時(shí) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用300 貸:財(cái)政撥款收入300 退回時(shí) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-300 貸:財(cái)政撥款收入-300 (2)多付時(shí) 借:其他應(yīng)收款300 貸:財(cái)政撥款收入300 退回時(shí) 借:其他應(yīng)收款-300 貸:財(cái)政撥款收入-300



同學(xué)你好
在4月報(bào)銷時(shí)應(yīng)該做的是(1),沖減按(1)處理
2023 05/31 12:15

84784979 

2023 05/31 12:22
老師,用其他應(yīng)收款核算是錯(cuò)的嗎?因?yàn)槲抑皞€(gè)人理解,財(cái)務(wù)會計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制。
若是打錯(cuò)賬號之類的退款,有實(shí)際業(yè)務(wù),所以計(jì)當(dāng)期費(fèi)用。若是重復(fù)報(bào)銷之類的退款,第2筆無實(shí)際業(yè)務(wù),所以計(jì)其他應(yīng)收款。

文靜老師 

2023 05/31 16:37
紅沖分錄應(yīng)該是直接沖銷錯(cuò)誤分錄,如果你之前做的業(yè)務(wù)活動費(fèi)用應(yīng)當(dāng)沖減業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,如果之前做的其他應(yīng)收款應(yīng)該沖其他應(yīng)收款。報(bào)銷應(yīng)該是進(jìn)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用的,其他應(yīng)收款是借支。

84784979 

2023 05/31 16:55
主要這是一筆多付待退的款項(xiàng),而正常的報(bào)銷已經(jīng)用業(yè)務(wù)活動費(fèi)用核算,并且其他應(yīng)收款也可以反應(yīng)暫付款。這樣仍是用業(yè)務(wù)活動費(fèi)用來核算嗎?

文靜老師 

2023 05/31 20:02
你之前沒有多入費(fèi)用的話可以走其他應(yīng)收款,作為暫付款,關(guān)鍵是要沖減之前的錯(cuò)誤賬目,現(xiàn)在怎么調(diào)整,取決于你之前報(bào)銷的分錄

84784979 

2023 05/31 20:11
了解了,謝謝老師

文靜老師 

2023 05/31 22:54
不客氣,希望能夠幫到你
