問題已解決
老師,一般納稅人假如有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底怎么做賬??!借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 是不是要這么做賬,還要交10萬的增值稅?



您好
請問銷項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少
2023 05/31 13:01

84785037 

2023 05/31 13:06
銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬

bamboo老師 

2023 05/31 13:16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
