問(wèn)題已解決
公司是一般納稅人,去年購(gòu)買(mǎi)了一輛轎車(chē),當(dāng)時(shí)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在需要把這輛車(chē)賣(mài)給個(gè)人,是不是要按13%計(jì)算增值稅,并在次月自行申報(bào)繳納?需要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人嗎?具體交稅流程是怎樣的?



您好,對(duì)的,然后就是開(kāi)票就可以
2023 05/31 14:00

公司是一般納稅人,去年購(gòu)買(mǎi)了一輛轎車(chē),當(dāng)時(shí)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在需要把這輛車(chē)賣(mài)給個(gè)人,是不是要按13%計(jì)算增值稅,并在次月自行申報(bào)繳納?需要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人嗎?具體交稅流程是怎樣的?
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