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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我公司是一般納稅人,收到一筆租金發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣 分錄應(yīng)該怎么做賬?



同學(xué)你好
是一年的租金嗎
2023 06/01 09:46

84785029 

2023 06/01 09:48
是 的 收到上年度的租金。 上年度已做計(jì)提費(fèi)用

樸老師 

2023 06/01 09:57
同學(xué)你好
租金不用計(jì)提呀

84785029 

2023 06/01 09:58
年底確認(rèn)收入 做了一筆計(jì)提

84785029 

2023 06/01 10:01
上年計(jì)提分錄,借:管理費(fèi)用--租賃 貸:應(yīng)付賬款

樸老師 

2023 06/01 10:09
那你原分錄負(fù)數(shù)紅沖這個(gè)計(jì)提的
然后再做藍(lán)字分錄

84785029 

2023 06/01 10:18
紅字沖銷(xiāo)原分錄 再借:管理費(fèi)用 稅費(fèi) 貸銀行存款 對(duì)嗎?

樸老師 

2023 06/01 10:22
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣就可以

84785029 

2023 06/01 10:23
上年度的管理費(fèi)用 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 要沖以前年度損益調(diào)整

樸老師 

2023 06/01 10:30
對(duì)的
直接沖就可以了
