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問題已解決

老師,您好,我們是保安公司,5月的工資發(fā)票,6月才能開出來,5月還需要正常計提工資的話,成本是不是就錯了一個月呢

84784995| 提問時間:2023 06/01 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你在五月份的時候做勞務成本,然后你在六月份做了收入再結轉到主營業(yè)務成本
2023 06/01 13:55
84784995
2023 06/01 13:59
怎么做勞務成本啊,5月計提的時候做勞務成本嗎
郭老師
2023 06/01 14:01
借勞務成本 貸應付職工薪酬
84784995
2023 06/01 14:02
那4月我沒有計提工資,能不能到5月補計提呢
郭老師
2023 06/01 14:06
可以的,可以這么做的。
84784995
2023 06/01 14:16
沒有勞務成本這個科目啊,4月份的工資發(fā)票5月份才開,5月份才發(fā)放,那么4月計提的分錄怎么寫啊,5月份的工資發(fā)票6月才開,5月計提工資時怎么寫分錄啊
郭老師
2023 06/01 14:16
有生產(chǎn)成本這個科目嗎?用這個科目來代替?
郭老師
2023 06/01 14:17
借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬、工資、 6月 借主營業(yè)務成本、 應交稅費簡易計稅 貸生產(chǎn)成本。
84784995
2023 06/01 14:25
我們是小規(guī)模公司要用到,簡易計稅嗎,開的是全額普票
郭老師
2023 06/01 14:28
應交稅費,應交增值稅,做這個。
84784995
2023 06/01 14:31
您上面寫的第二筆分錄是收到勞務費,發(fā)放工資,再結轉成本的分錄嗎,那個6月是什么意思
郭老師
2023 06/01 14:32
這個六月就是六月份做賬務處理的意思啊。
郭老師
2023 06/01 14:32
不是問處理嗎?第一個是五月份的,第二個是六月份的呀。
84784995
2023 06/01 14:59
我可不可以直接寫借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬,就不用做結轉成本的分錄了,月底直接結轉損益了,可以嗎
郭老師
2023 06/01 15:02
那你需要在六月份做,因為你只有在六月份才能做出業(yè)務成本。
84784995
2023 06/01 15:16
我不能在5月份計提的時候做主營業(yè)務成本嗎
郭老師
2023 06/01 15:18
不能有收入,才能有成本。
84784995
2023 06/01 15:47
為什么呢,我們是服務型的公司,
郭老師
2023 06/01 15:47
沒有收入不會有成本, 你對應的收入在六月份,你確認的成本也得在六月份。
郭老師
2023 06/01 15:47
是按照權責發(fā)生制來的。
84784995
2023 06/01 15:50
那我四月是這樣計提的,已經(jīng)結賬了,需要重新改分錄嗎,可以在5月份進行調整嗎
郭老師
2023 06/01 15:51
是 最好修改一下的。
84784995
2023 06/01 15:57
那我直接計提借管理費用,發(fā)放的時候還要再結轉成本嗎
郭老師
2023 06/01 15:59
不需要的,你做了管理費用就不能做成本。
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