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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,未開(kāi)票收入怎么寫分錄,后期開(kāi)了票又怎么處理,謝謝



您好
借:應(yīng)收賬款等
貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
后期開(kāi)具發(fā)票后把分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
2023 06/01 19:53

84785026 

2023 06/01 19:56
如果已經(jīng)收到款了呢?

bamboo老師 

2023 06/01 19:57
那借方就用銀行存款科目

84785026 

2023 06/01 19:59
先收款后期開(kāi)發(fā)票不用沖了吧

bamboo老師 

2023 06/01 20:01
如果跨月 最好也體現(xiàn)一下 紅沖再寫分錄
