問題已解決
撥付給工會的五一活動經費,該怎么入賬?



撥付方
借:管理費用--工會經費
貸:其它應付款
借:其它應付款
貸銀行存款
另一方面
借銀行存款貸:撥款收入
這樣就可以了。
2023 06/02 14:30

84785031 

2023 06/02 14:30
管理費用是計提嗎?計提到其他應付款?

家權老師 

2023 06/02 14:35
是的,就是具體到其他應付款工會經費

84785031 

2023 06/02 14:52
本月才發(fā)生 能不能先做支付再計提管理費用其他應付款

家權老師 

2023 06/02 15:02
嗯可以的沒問題哈
