問題已解決
意思就是說,之前一直申報的增值稅免稅申報,那個出口的增值稅附加稅就不用再申報交了是吧?



你好商貿(mào)出口的嗎
2023 06/02 18:31

84785024 

2023 06/02 18:32
是生產(chǎn)型企業(yè)的

郭老師 

2023 06/02 18:33
你好,需要交的
第二列
免抵稅額就是

84785024 

2023 06/02 18:35
你是說增值稅申報表里面的免抵稅額嗎?還是說還是要在出口退稅里面申報?

郭老師 

2023 06/02 18:39
出口的增值稅需要交附加稅,附加稅附表5需要填寫申報。

84785024 

2023 06/02 18:41
附加稅附表五是要申報了那個出口退稅以后才能出來的報表嗎?可以幾年一起申報嗎?

郭老師 

2023 06/02 18:50
可以的,它應(yīng)該是自動的按月申報。

郭老師 

2023 06/02 18:50
不可以的,我剛才打錯了。

84785024 

2023 06/02 18:58
可是我們從2020年開廠到現(xiàn)在一直都沒申報過沒交呢,那怎么辦?

郭老師 

2023 06/02 18:58
你好,你們有免抵稅額嗎?
