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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上月支付了一個(gè)材料款21萬(wàn),暫估了成本21萬(wàn),這個(gè)月紅沖21萬(wàn),實(shí)際收到發(fā)票210545.75專(zhuān)票分錄怎么做



您好,那你就先沖掉暫估后,做一筆? ?借 原材料 210545.75? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行存款
2023 06/03 11:01

84784975 

2023 06/03 11:02
上月做了借應(yīng)付賬款21萬(wàn),貸銀存了21萬(wàn)了

84784975 

2023 06/03 11:02
還要結(jié)轉(zhuǎn)成本

小鎖老師 

2023 06/03 11:04
那你現(xiàn)在紅沖掉上個(gè)月做的,需要做一筆正確的

84784975 

2023 06/03 11:04
具體怎么寫(xiě)分錄

84784975 

2023 06/03 11:06
就是不知道怎么寫(xiě)

小鎖老師 

2023 06/03 11:08
借 銀行存款 21? 貸 以前年度損益調(diào)整)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 21? 借?前年度損益調(diào)整)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸 未分配利潤(rùn)

84784975 

2023 06/03 11:12
沒(méi)跨年也要用以前年度損益調(diào)整嗎

小鎖老師 

2023 06/03 11:13
沒(méi)跨年直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,跨年了用這個(gè)份

84784975 

2023 06/03 13:41
還是不太明白,老師,我的是專(zhuān)票跟之前付款金額不一樣,還有應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額

小鎖老師 

2023 06/03 14:06
那你之前的分錄是什么呢,全部額

84784975 

2023 06/03 14:28
付款時(shí),借應(yīng)付賬款21,貸銀存21,暫估時(shí),借工程施工21,貸預(yù)提費(fèi)用21,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本21,貸工程施工21

小鎖老師 

2023 06/03 14:30
那就是? 借 銀行存款? 21? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 21? 然后本月? 借工程施工 21? 應(yīng)交稅費(fèi)(票面稅)? 貸 應(yīng)付賬款(合計(jì)? )

84784975 

2023 06/03 14:40
上月做的支付的分錄,不用變,只是說(shuō)上月的暫估紅沖掉,老師我覺(jué)得你的借銀存21,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本21,不太對(duì)

小鎖老師 

2023 06/03 14:41
借銀存21,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本21,是為了沖銷(xiāo)上個(gè)月的分錄,這意思

84784975 

2023 06/03 14:41
感覺(jué)哪里怪怪的

小鎖老師 

2023 06/03 14:44
你可以把你的想法也寫(xiě)出來(lái)
