問題已解決
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務(wù)處理是,借:管理費用~車輛使用費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款



變賣開票
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%
2023 06/05 08:26

84784989 

2023 06/05 08:30
謝謝老師,我們還沒開票,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,可以不?開票之后,借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額

家權(quán)老師 

2023 06/05 08:34
你好,不管是否開票都是一樣的處理。
