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問題已解決

老師您好,之前我預提的服務費是通過 借:管理費用 - 服務費 貸:其他應付款 - 預提服務費用,如果后續(xù)收到發(fā)票,我應該如果沖銷呢

84785002| 提問時間:2023 06/05 08:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應付款借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的借管理費用等,貸銀行
2023 06/05 08:55
84785002
2023 06/05 09:06
是不是 借:管理費用-服務費(負數(shù)) 貸:其他應付款-預提服務費(負數(shù)),對嗎,你好像說錯了
郭老師
2023 06/05 09:07
為什么寫錯了,只要你的管理費用在借方負數(shù)就可以的,其他應付款可以借可以貸的。
郭老師
2023 06/05 09:07
在賬務處理中,你需要靈活運用,
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