問題已解決
老師,2022年10月,我漏登一張進項目,但是當月成本結轉了,進項認證也用了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個差錯,應該怎么做調整分錄呢



借應交稅費、應交增值稅進項,借主營業(yè)務成本負數(shù)
2023 06/05 10:16

84784963 

2023 06/05 10:50
借:庫存商品 70994.4
應交稅費_增_進 6389.5
貸:預付賬款 77383.9
本來應該是上面這個分錄,但是問題是這筆成本結轉過了,再借記庫存商品又會造成重復結轉,我應該借方用什么科目呢
我要把這筆成本沖減了嗎

郭老師 

2023 06/05 10:53
不要做庫存商品了。直接按照我上面的來寫就可以了。金額是6389.5。
