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提問時間:2023 06/05 15:07
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2023 06/05 15:07
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本期認證相符的增值稅專用發(fā)票這里 填的金額是不含稅的金額吧
3001
本期認證相符且本期申報抵扣金額
628
本期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是22938.06元。本期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是2981.94元。 這個是什么原因呢?
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本期在勾選平臺上認證的增值稅專用發(fā)票 是不是會自動帶入到附表二的 本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 不是自己輸入的 是認證完了帶入的?
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待認證進項稅額期初余額+本期借方金額-本期貸方金額=剩下待認證金額,這樣算對嘛
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請問一下老師,這個題答案選B?對外不應該承擔連帶責任嗎?還是怎么理解呢?
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E為什么錯了
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26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅,在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務: (1)6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標價總額為800萬元(不含增值稅),商品實際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當日,甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額,退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產工人500件,行政管理人員40件,專設銷售機構人員60件,該商品每件市場價格為0.4萬元(與計稅價格一致),實際成本0.
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