問題已解決
老師,去年的印花稅沒計提,現(xiàn)在補計提,用不用把少交的企業(yè)稅也做上?因為去年沒計提,肯定也多交企業(yè)稅了,對嗎老師,怎么做



你好,如果沒計提就要補計提。
少計提的企業(yè)所得稅要補計提的
2023 06/05 15:11

84784951 

2023 06/05 15:13
咋做賬啊老師。沒計提的,印花稅,借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)交稅費。然后借本年利潤,貸以前年度損益調(diào)整。還需要做啥?

84784951 

2023 06/05 15:14
既然忘記計提印花稅了,那企業(yè)所得稅肯定也多了吧?用不用計算一下減下去,再做筆分錄呢

張壹老師 

2023 06/05 15:30
你好,計提印花稅分錄
借:以年前度損益調(diào)整-調(diào)整稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
再直接調(diào)所得稅分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸:以年前度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費

84784951 

2023 06/05 15:47
比如印花稅,少計提了10000塊。我們按25%來交企業(yè)稅。調(diào)整所得稅費用那里咋做老師

張壹老師 

2023 06/06 08:01
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 250
貸:以年前度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費250

張壹老師 

2023 06/06 08:02
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 2500
貸:以年前度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費2500
