問題已解決
老師,公司購買了粽子送客戶專票可以抵扣進項稅額嗎



你好,這種是不可以抵扣的。
2023 06/07 09:44

84784989 

2023 06/07 10:06
老師?是不是抵扣了,下個月轉(zhuǎn)出?還是當月要轉(zhuǎn)出?

宋生老師 

2023 06/07 10:07
你好!下個月申報的時候轉(zhuǎn)出

84784989 

2023 06/07 10:16
現(xiàn)在抵扣了,分錄是不是借:業(yè)務(wù)招待費,進項稅,貸:現(xiàn)金,下個月轉(zhuǎn)出是借:進項稅額轉(zhuǎn)出,借:進項稅,借:未交增值稅,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出?是這樣做分錄嗎

宋生老師 

2023 06/07 10:17
你好,下個月是借,業(yè)務(wù)招待費,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。

84784989 

2023 06/07 10:55
借:業(yè)務(wù)招待費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣嗎?

宋生老師 

2023 06/07 10:56
你好!是的,就是這樣

84784989 

2023 06/07 10:59
老師?可以直接不抵扣,把進項稅額算進業(yè)務(wù)招待費里面嗎?

宋生老師 

2023 06/07 11:01
你好!可以的。操作也可以
