問題已解決
老師 在本公司伙食費公司補貼部分從一個賬戶轉(zhuǎn)到另一個賬戶,兩個賬戶分別怎么做會計分錄?收到員工個人繳納的伙食費但未從工資中扣除,屬于個人現(xiàn)金繳納如何做會計分錄?



您好,借:銀行存款-A銀行 貸:銀行存款-B銀行
借:現(xiàn)金 貸:其他應付款
支付菜錢時 把這個其他應付款沖了 借:其他應付款 貸:銀行
2023 06/07 14:45

84784976 

2023 06/07 15:01
轉(zhuǎn)出 的那個賬戶如何做賬呢

84784976 

2023 06/07 15:03
不需要計提 之類的嗎

廖君老師 

2023 06/07 15:06
您好,我覺得是用這個錢買菜時計提,用時再計提? 借:管理費用-福利費? ?貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費? 貸:銀行

84784976 

2023 06/07 15:40
買菜 的時候不是職工福利嘛為什么是 其他應付款
收取員工伙食費是貸:其他應付款嗎

廖君老師 

2023 06/07 15:41
您好啊,是的,這個其他應付款就是員工自己付的錢,這個不入成本費用了
