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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底費(fèi)用類結(jié)賬到本年利潤的分錄,丁字賬填上是平的,但資產(chǎn)負(fù)表就不平了咋回事啊



同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023 06/07 16:16

84785041 

2023 06/07 16:27
是不是管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

樸老師 

2023 06/07 16:30
對(duì)的
是這樣的哦
這就是結(jié)轉(zhuǎn)損益

84785041 

2023 06/07 16:50
老師月末是只結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以吧,
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
? ?貸:管理費(fèi)用
這樣對(duì)嗎

樸老師 

2023 06/07 16:58
都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

84785041 

2023 06/07 16:59
分錄應(yīng)該怎么做呢?老師

樸老師 

2023 06/07 17:06
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
