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問題已解決

老師您好,我公司是開發(fā)公司,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)以前年度多計提收入怎么做賬務(wù)處理?還有以前年度列支的成本有不合規(guī)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?

84784969| 提問時間:2023 06/08 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個多做了收入,你的增值稅銷售額也申報了多了嗎?如果是的話,在今年直接紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023 06/08 09:11
郭老師
2023 06/08 09:11
不合理的發(fā)票實際有業(yè)務(wù)嗎?如果實際有的話,賬上不用調(diào)整的匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。
84784969
2023 06/08 09:24
申報表也多了,這個月也沖紅字就行吧,費(fèi)用是實際費(fèi)用,就是發(fā)票開錯單位了
郭老師
2023 06/08 09:24
你好,那就按照上面的來就可以的,你的增值稅銷售額在這個月填寫負(fù)數(shù),如果之前開了發(fā)票,需要開負(fù)數(shù)發(fā)票才行。
84784969
2023 06/08 09:25
沒開發(fā)票呢
郭老師
2023 06/08 09:26
可以紅沖無票收入。
84784969
2023 06/08 09:27
申報表當(dāng)時填的未開具發(fā)票欄
郭老師
2023 06/08 09:28
哦,寫了寫了上面寫了看一下。
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