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問題已解決

老師利潤表不平,300元我懷疑是航天服務(wù)費(fèi)整300元,這個服務(wù)費(fèi)在利潤表上要體現(xiàn)嗎?還是我會計(jì)分開做錯了?300元服務(wù)費(fèi)怎么做會計(jì)分錄?

84785031| 提問時間:2023 06/08 12:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不用體現(xiàn)的,管理費(fèi)用一借一貸沒有了,不影響利潤表 1、支付航天服務(wù)費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用科目核算: 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,則會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款)或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅, 貸:管理費(fèi)用。
2023 06/08 13:01
84785031
2023 06/08 13:03
管理費(fèi)用明細(xì)科目是什么
廖君老師
2023 06/08 13:04
您好,管理費(fèi)用-其他,沒有特意為這個費(fèi)用增加科目,反正一借一貸沒有了
84785031
2023 06/08 13:08
老師,第二步借應(yīng)交稅費(fèi)(減免)貸管理費(fèi)用,這步是在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用憑證里做,還是在前面憑證里?
廖君老師
2023 06/08 13:09
您好,我們結(jié)轉(zhuǎn)損益科目是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的啊,這個科目月末沒有余額,根本不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84785031
2023 06/08 13:12
老師那應(yīng)交稅金是不是應(yīng)該掛300,不平賬?
廖君老師
2023 06/08 13:17
您好,是的,月末結(jié)平的只有損益科目,負(fù)債科目不結(jié)平的
廖君老師
2023 06/08 15:58
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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