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問題已解決

老師,適用于<<小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則>>的公司是不是已經(jīng)不設(shè)“從前年度損益”來核算了?那今年匯算清繳后企業(yè)所得稅大于去年計(jì)提的數(shù),我應(yīng)該怎么來入賬呢?

84784984| 提問時間:2023 06/08 15:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,您現(xiàn)在是退稅吧?是這情況嗎?用戶分配利潤科目。
2023 06/08 15:34
84784984
2023 06/08 15:46
老師 是補(bǔ)稅的,去年計(jì)提了:1492.05,今年匯算清繳后是3928.22
84784984
2023 06/08 15:48
老師是這樣做嗎?
玲老師
2023 06/08 15:50
先補(bǔ)充具體少的那一部分。芥未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)。然后交的時候借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
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