問題已解決
增值稅申報中進(jìn)項大于銷項,無繳納增值稅?,F(xiàn)在審計提出利潤為正數(shù),正常應(yīng)該是銷項稅大,什么情況下會出現(xiàn)增值稅進(jìn)項大于銷項



你好,那您看一下您有沒有少確認(rèn)收入?
2023 06/08 18:24

84785007 

2023 06/08 18:26
可以解釋進(jìn)項有去年的發(fā)票嗎

玲老師 

2023 06/08 18:29
你好,可以的,只要真實的就行。

84785007 

2023 06/08 18:36
那老師 賬務(wù)處理中允許這樣嗎

玲老師 

2023 06/08 18:39
您好,請把你的問題補充完整。

84785007 

2023 06/08 18:54
賬務(wù)處理中存在去年供應(yīng)商發(fā)票 可以入成本嗎

玲老師 

2023 06/08 18:54
你好,真實的業(yè)務(wù),然后您當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在可以入賬了。
