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增值稅申報中進(jìn)項大于銷項,無繳納增值稅?,F(xiàn)在審計提出利潤為正數(shù),正常應(yīng)該是銷項稅大,什么情況下會出現(xiàn)增值稅進(jìn)項大于銷項

84785007| 提問時間:2023 06/08 18:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,那您看一下您有沒有少確認(rèn)收入?
2023 06/08 18:24
84785007
2023 06/08 18:26
可以解釋進(jìn)項有去年的發(fā)票嗎
玲老師
2023 06/08 18:29
你好,可以的,只要真實的就行。
84785007
2023 06/08 18:36
那老師 賬務(wù)處理中允許這樣嗎
玲老師
2023 06/08 18:39
您好,請把你的問題補充完整。
84785007
2023 06/08 18:54
賬務(wù)處理中存在去年供應(yīng)商發(fā)票 可以入成本嗎
玲老師
2023 06/08 18:54
你好,真實的業(yè)務(wù),然后您當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在可以入賬了。
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