問題已解決
請問老師,交第一季度的增值稅,有0.28元的滯納金,做賬的時(shí)候記營業(yè)外支出嗎



是的,計(jì)入營業(yè)外支出是對的。
2023 06/09 09:07

84785017 

2023 06/09 09:12
請問老師,4月份的時(shí)候交了200多的企業(yè)所得稅,是補(bǔ)去年匯算清繳的錢數(shù),第一季度沒計(jì)提,4月份記賬的時(shí)候直接做費(fèi)用可以嗎

玲老師 

2023 06/09 09:16
你好,需要補(bǔ)充計(jì)提的見以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。

84785017 

2023 06/09 09:21
我的賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我自己新增一個(gè)一級(jí)科目可以嗎,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎

玲老師 

2023 06/09 09:24
好,那您就直接用未分配利潤科目。

84785017 

2023 06/09 09:27
老師我是把以前年度損益調(diào)整全都換成 利潤分配-未分配利潤嗎 ,分錄還是按照我的那么做,對嗎

玲老師 

2023 06/09 09:30
好是的對的,這個(gè)分路對。
