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問題已解決

老師,您好。我上個(gè)月收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還200元,我當(dāng)時(shí)做賬借銀行存款200貸營(yíng)業(yè)外收入200,我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正常的分錄應(yīng)該是借銀行存款200貸其他業(yè)務(wù)收入200,請(qǐng)問老師我這個(gè)月該如何紅沖了重新做賬?

84785023| 提問時(shí)間:2023 06/09 16:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借? 營(yíng)業(yè)外收入,貸其他業(yè)務(wù)收入?
2023 06/09 16:20
84785023
2023 06/09 16:24
老師,不用這樣處理嗎? 借:銀行存款-200貸:營(yíng)業(yè)外收入-200,然后又借銀行存款200貸其他業(yè)務(wù)收入200
玲老師
2023 06/09 16:28
不需要的,我是直接給你寫更正分錄的。
84785023
2023 06/09 16:31
老師,你的意思是不需要紅沖嗎?直接就借 營(yíng)業(yè)外收入,貸其他業(yè)務(wù)收入
玲老師
2023 06/09 16:31
的就是這個(gè)意思,對(duì)的是的。
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