問題已解決
老師上個月辦公室購買了空調(diào),入賬固定資產(chǎn)了,這個月又買了1280元的小配件空調(diào)用的,要計入固定資產(chǎn)嗎?還是辦公室費用做做掉?



借管理費用辦公費 貸;銀行存款
2023 06/10 13:20

84784961 

2023 06/10 13:21
謝謝老師

84784961 

2023 06/10 13:24
老師辦公室裝修費20萬,我做了長期待攤費用,就是還有一點尾款沒有發(fā)票要3個月以后開來,怎么辦?

易 老師 

2023 06/10 13:38
以合同約定的暫估金額入賬就可以了

84784961 

2023 06/10 13:45
因為最好尾款可能會有出入,要是現(xiàn)在入賬后,待攤金額下次要變了怎么調(diào)整?

易 老師 

2023 06/10 14:01
有變化有變化的話,在剩余的期限,攤銷完畢

84784961 

2023 06/10 14:26
有增加可以加上就好了,但是如果有減少,是不是要調(diào)整憑證分錄啊?

易 老師 

2023 06/10 14:42
是的沒錯, 是這樣的

84784961 

2023 06/10 14:44
那少了怎么調(diào)整?是沖之前的分錄重新做嗎?

易 老師 

2023 06/10 14:47
紅沖以前的錯誤科目憑證,用負數(shù)沖銷即可

84784961 

2023 06/10 14:48
那已經(jīng)推銷的月份怎么辦?

易 老師 

2023 06/10 14:49
借其他應(yīng)付款貸:長期待攤費用

84784961 

2023 06/10 14:50
也是都沖紅重新做是嗎??

易 老師 

2023 06/10 14:51
不客氣,有空給五星好評。

易 老師 

2023 06/10 14:59
你好,可以的這樣, 沒問題
