問題已解決
老師,我們實際庫存跟賬面上有差異,應(yīng)該怎么去調(diào)節(jié)一致呢?



同學您好,同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的
2023 06/12 12:05

84785000 

2023 06/12 12:18
之前賬是外代的,存在賬實不符一直沒人管

易 老師 

2023 06/12 12:19
同學您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目

84785000 

2023 06/12 12:20
我們這邊具體有什么方法才能逐步調(diào)節(jié)呢,盤盈盤虧可以嗎

易 老師 

2023 06/12 12:23
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以

84785000 

2023 06/12 12:28
差別金額有點大,這個要用什么方法呢

易 老師 

2023 06/12 12:30
同學您好,調(diào)整是最直接的
