問(wèn)題已解決
老師你好,咨詢一下建筑企業(yè)跨年暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)之后,第二年該怎么充紅 這是暫估是做的分錄??缒曛鬀_紅怎么做呢? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣子做分錄對(duì)不 還是按照以前的分錄直接負(fù)數(shù)沖紅就可以了



同學(xué)你好
做跨年調(diào)整的分錄就可以
2023 06/12 15:03

84785003 

2023 06/12 15:05
就是不會(huì)跨年怎么做分錄

84785003 

2023 06/12 15:06
我現(xiàn)在要把以前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的沖紅才能做發(fā)票在正常結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 

2023 06/12 15:13
同學(xué)你好
就是你上面的分錄
