問題已解決
老師好,我們這個系統(tǒng)上面采購退貨的分錄是這么做的,借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:原材料或庫存商品,月末產(chǎn)生的差額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出,這樣合理嗎?



同學你好
這個可以的
2023 06/12 17:25

84784968 

2023 06/12 17:34
老師好,這個退貨最后不應該是記入到原材料或者庫存商品嗎

樸老師 

2023 06/12 17:37
同學你好
這個應該計入到原材料或者庫存商品

84784968 

2023 06/12 17:54
老師好,我前兩個月的賬我知道這么做不合理,我是這么做的,他們的差額轉到制造費用-報損 里面了,我想著要不我們 也得計提板損和紙損,因為他這個差額前兩個月都是在營業(yè)外支出上面的,

樸老師 

2023 06/12 17:57
營業(yè)外支出不能稅前扣除
沒有發(fā)票只能調增

84784968 

2023 06/12 17:58
老師好,我們這里是內(nèi)賬喲

樸老師 

2023 06/12 17:59
內(nèi)賬那就計入費用科目

84784968 

2023 06/12 18:00
我上面的記入到制造費用是不對的,

樸老師 

2023 06/12 18:23
內(nèi)賬計入費用就可以了
