問題已解決
老師。這個分錄和摘要對不對???



你好; 把待抵扣進項稅 改成 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目; 就對了 ; 摘要是對的??
2023 06/13 09:26

84784952 

2023 06/13 09:31
轉(zhuǎn)出未交增值稅,下個月又怎么處理呢???老師

meizi老師 

2023 06/13 09:32
你好;? 下個月? ?你有稅費可以抵減; 在去把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)了 到未交增值稅貸方去; 就可以自動抵減?
