問題已解決
你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬



您好, 沖去年暫估的分錄,再做正負(fù)數(shù)分錄
2023 06/13 11:26

你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬
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