問題已解決
老師麻煩幫我看一下增值稅這樣做對不對



同學你好
這個不對哦
2023 06/13 16:31

84784999 

2023 06/13 16:32
應該怎么做

樸老師 

2023 06/13 16:42
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

84784999 

2023 06/13 16:45
那繳納的分錄咋做,留底的呢

樸老師 

2023 06/13 17:00
同學你好
這個算預繳的就可以

84784999 

2023 06/13 17:01
啥意思呢,沒明白

樸老師 

2023 06/13 17:12
同學你好
就是算預繳的增值稅

84784999 

2023 06/13 17:13
那留抵稅額咋做

84784999 

2023 06/13 17:14
這樣做嗎

84784999 

2023 06/13 17:15
我覺得和我最開始做的一樣啊,就是沒轉出未交

84784999 

2023 06/13 17:15
最后不是都在未交里面嗎

樸老師 

2023 06/13 17:28
就是我上面的分錄哦

84784999 

2023 06/13 17:29
我后面發(fā)的這個這樣正確不,你上面的分錄沒有體現(xiàn)留底

樸老師 

2023 06/13 17:43
進項大于銷項的就是

84784999 

2023 06/13 17:44
留底的金額,放那個科目啊

樸老師 

2023 06/13 17:50
放在未交增值稅借方
