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問題已解決

老師,給客戶開銷售折扣的發(fā)票,本次剩3個品沒開發(fā)票,但需要折扣的是6個品,這要怎么開呢?

84784971| 提問時間:2023 06/14 13:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您可以有折扣部分的商品單獨(dú)開一個發(fā)票,
2023 06/14 13:07
84784971
2023 06/14 13:16
老師,那能選擇具體品種嗎?要對方出具紅字發(fā)票信息表嗎?
小林老師
2023 06/14 13:30
您好,是需要具體品種的,原來發(fā)票有問題需要紅字沖回
84784971
2023 06/14 13:47
發(fā)票沒有問題,就是折讓返利,只返金額
小林老師
2023 06/14 14:06
  一、商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅或營業(yè)稅:   (一)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯(lián)系,且商業(yè)企業(yè)向供貨方提供一定勞務(wù)的收入,例如進(jìn)場費(fèi)、廣告促銷費(fèi)、上架費(fèi)、展示費(fèi)、管理費(fèi)等,不屬于平銷返利,不沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金,應(yīng)按營業(yè)稅的適用稅目稅率征收營業(yè)稅。  ?。ǘι虡I(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金,不征收營業(yè)稅。   二、商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票。
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