問題已解決
老師,貨到了,發(fā)票還沒到,我暫估庫存商品,稅費暫估可以計入其他應(yīng)收款稅費暫估過度下嘛,發(fā)票到了我再紅沖再做正確分錄



同學(xué)你好這個可以的
2023 06/15 10:45

84785042 

2023 06/15 10:49
那這個稅費的暫估計入應(yīng)交稅費待認證進項稅這個科目是不是也行呢

樸老師 

2023 06/15 10:52
同學(xué)你好
稅費不能暫估哦

84785042 

2023 06/15 10:56
那我貨到了,發(fā)票沒到,這個稅費應(yīng)該怎么計比較好呢

樸老師 

2023 06/15 11:07
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估

84785042 

2023 06/15 11:19
就是價稅合計暫估庫存商品,那我結(jié)轉(zhuǎn)后庫存余額不是包含了稅費嘛老師。那可以這樣做嘛,借庫存商品不含稅,其他應(yīng)收款二級科目稅費暫估,貸應(yīng)付賬款暫估

樸老師 

2023 06/15 11:29
同學(xué)你好
稅費不用暫估
也不用做其他應(yīng)收款

84785042 

2023 06/15 11:43
所以只能價稅合計一起暫估,比如我?guī)齑鎯r稅合計1300.其中稅費是300成本結(jié)轉(zhuǎn)了1000那我?guī)齑嬗囝~不是300,那也只能這樣去反映報表數(shù)嗎

84785042 

2023 06/15 11:43
老師,我的理解對嘛

樸老師 

2023 06/15 11:52
同學(xué)你好
進項稅是不暫估的、
直接不做

84785042 

2023 06/15 12:58
那我直接借庫存商品1000,貸應(yīng)付賬款暫估1000這筆就行了是嘛老師,那我應(yīng)付賬款二級暫估就不掛具體的公司了對嗎

樸老師 

2023 06/15 13:18
對的
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣做就可以
