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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年做了一筆無票費(fèi)用,我現(xiàn)在回票一部分,我怎么做賬務(wù)處理好一些



你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?借管理費(fèi)用帶齊的應(yīng)付款嗎?
2023 06/15 13:00

84784957 

2023 06/15 13:35
老師您好,是的

郭老師 

2023 06/15 13:36
借期待應(yīng)付款,
貸利潤分配未分配利潤,
然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款,
之前納稅調(diào)增了,明年納稅調(diào)減。

84784957 

2023 06/15 14:40
是的22年調(diào)增了,那我23年調(diào)減,是專票呀

郭老師 

2023 06/15 14:43
對的,是的納稅調(diào)減,調(diào)減的是發(fā)票上面的稅額。第二個分錄,借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款就是了。

84784957 

2023 06/15 15:15
就我按這個分錄來是吧?

郭老師 

2023 06/15 15:21
對的,是的,是這么做的。
