問題已解決
老師好,一般納稅人開的增值稅普票,記賬的時候要體現(xiàn)稅金嗎,開進來的專票產(chǎn)生的進項可以抵扣普票的銷項嗎



你好,是的,是要體現(xiàn)稅金可以抵扣。
2023 06/15 13:51

84785037 

2023 06/15 13:55
開進來的票據(jù)和銀行打出去的錢不一致的時候怎么處理呢

宋生老師 

2023 06/15 13:56
你好因為什么原因不一致?

84785037 

2023 06/15 13:58
法人支付的,但是打給法人的不一樣

宋生老師 

2023 06/15 13:59
這個正常也是應(yīng)該一致的呀,是什么原因不一致?

84785037 

2023 06/15 13:59
如果不一致怎么處理呢?

宋生老師 

2023 06/15 14:01
你好,這要看是什么原因,是多付還是少付等,比如只是因為還錢不夠,那就先掛在賬上,就其他應(yīng)付款。先付了的可以先做
如果就是少付了,以后都可以不用付了。可以進入營業(yè)外收入。

84785037 

2023 06/15 14:16
就是8485得東西,分期給法人轉(zhuǎn)了3823.27,2000,716,328.1

宋生老師 

2023 06/15 14:17
你好!這個你借庫存商品等 貸其他應(yīng)付款-法人8435
然后每次,借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,就可以了

84785037 

2023 06/15 14:18
金額不用對上是吧

宋生老師 

2023 06/15 14:21
您好,暫時可以,先不用對上,等到最終確認(rèn),如果不給了就再去做結(jié)算的分錄。
