問題已解決
去年做了成本暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年發(fā)票回來了,是專票,怎么入賬呢?



原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄
2023 06/16 14:53

84784957 

2023 06/16 15:02
藍字怎么做?

84784957 

2023 06/16 15:03
回來的發(fā)票比暫估的少

樸老師 

2023 06/16 15:10
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
