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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年固定資產(chǎn)入庫了,只是沒有開發(fā)票,之前的會計沒有入賬,現(xiàn)在入賬應(yīng)該怎么處理,謝謝



同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款等,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:累計折舊,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 06/16 20:34

84785026 

2023 06/16 20:49
我沒有用以前年度損益調(diào)整,我是借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款,然后直接補(bǔ)計提了漏記期間的折舊。借:制造費(fèi)用貸:累計折舊,這個應(yīng)交稅金怎么計算呢?

易 老師 

2023 06/16 21:07
企業(yè)適用的稅率計算

84785026 

2023 06/16 21:10
老師,還是要通過以前年度損益調(diào)整過度的對吧

易 老師 

2023 06/16 21:21
學(xué)員您好,是的這樣
