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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,3月份購買了一臺設(shè)備,預(yù)付的賬款。借,固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款。5月份對方公司給開了專票,怎么處理?謝謝



借預(yù)付賬款,貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、
貸預(yù)付賬款
之前的折舊多做的紅沖,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借累計(jì)折舊負(fù)數(shù)。
2023 06/17 10:00

84784959 

2023 06/17 10:01
也就是先做一分錄,沖平之前的。再重新分錄是嗎?

郭老師 

2023 06/17 10:05
對的,是的,是這么做的。

84784959 

2023 06/17 10:06
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 06/17 10:08
不用客氣,周末愉快
