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7.甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月外購原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,支付運費取得的增值稅專用發(fā)票注明運費3000元、增值稅額270元。以上款項甲公司均以銀行存款支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月均符合抵扣規(guī)定。 要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。以及金額的計算過程

84785003| 提問時間:2023 06/18 11:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:原材料?100000+3000?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000+270, ??貸:銀行存款100000+13000+3000+270
2023 06/18 11:01
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